新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月28日,科创信息发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为5406.45万元,同比下降53.01%;归母净利润为-5104.99万元,同比下降27.51%;扣非归母净利润为-5103.45万元,同比下降26.38%;基本每股收益-0.21元/股。
公司自2017年11月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为5102.63万元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对科创信息2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为5406.45万元,同比下降53.01%;净利润为-5197.47万元,同比下降28.36%;经营活动净现金流为-1.01亿元,同比增长19.65%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
•营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为0.5亿元,同比大幅下降53.02%。
项目202306302024063020250630营业收入(元)8880.69万1.15亿5406.45万营业收入增速-35.9%29.57%-53.02%
•连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-317.9万元,-0.3亿元,-0.3亿元,连续为负数。
项目202412312025033120250630
营业利润(元)-317.9万-2517.55万-2838.05万
•净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为-0.7亿元、-0.4亿元、-0.5亿元,同比变动分别为-390.6%、41.7%、-28.36%,净利润较为波动。
项目202306302024063020250630净利润(元)-6945.13万-4049.24万-5197.47万净利润增速-390.6%41.7%-28.36%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-1亿元,持续三年为负数。
项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)-1.92亿-1.25亿-1.01亿
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为25.57%,同比增长34.7%;净利率为-96.13%,同比下降173.19%;净资产收益率(加权)为-17.97%,同比下降56.81%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
•销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为27.27%、20.99%、25.57%,同比变动分别为-8.41%、-23.03%、21.86%,销售毛利率异常波动。
项目202306302024063020250630销售毛利率27.27%20.99%25.57%销售毛利率增速-8.41%-23.03%21.86%
•销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-96.13%,同比大幅下降173.19%。
项目202306302024063020250630销售净利率-78.2%-35.19%-96.13%销售净利率增速-665.32%55%-173.19%
•销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期20.99%增长至25.57%,存货周转率由去年同期0.31次下降至0.13次。
项目202306302024063020250630销售毛利率27.27%20.99%25.57%存货周转率(次)0.380.310.13
•销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期20.99%增长至25.57%,应收账款周转率由去年同期0.53次下降至0.31次。
项目202306302024063020250630销售毛利率27.27%20.99%25.57%应收账款周转率(次)0.320.530.31
•销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期20.99%增长至25.57%,销售净利率由去年同期-35.19%下降至-96.13%。
项目202306302024063020250630销售毛利率27.27%20.99%25.57%销售净利率-78.2%-35.19%-96.13%
•预收款项/营业收入比值显著高于上年同期。报告期内,预收款项/营业收入比值为307.47%,显著高于以往同期。
项目202306302024063020250630预收款项(元)6503.38万1.11亿1.66亿营业收入(元)8880.69万1.15亿5406.45万预收款项/营业收入73.23%96.68%307.47%
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
•净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-17.97%,同比大幅下降56.81%。
项目202306302024063020250630净资产收益率-14.37%-11.34%-17.97%净资产收益率增速-336.78%21.09%-56.81%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为65.2%,同比增长5.05%;流动比率为1.29,速动比率为0.57;总债务为2.82亿元,其中短期债务为2.62亿元,短期债务占总债务比为92.92%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
•资产负债率持续增长。近三期半年报,资产负债率分别为44.63%,61.95%,65.2%,变动趋势增长。
项目202306302024063020250630
资产负债率44.63%61.95%65.2%
•流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为1.79,1.39,1.29,短期偿债能力趋弱。
项目202306302024063020250630
流动比率(倍)1.791.391.29
从短期资金压力看,需要重点关注:
•现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.1,现金比率低于0.25。
项目202306302024063020250630
现金比率0.210.210.1
从资金管控角度看,需要重点关注:
•预付账款变动较大。报告期内,预付账款为891万元,较期初变动率为56.6%。
项目20241231期初预付账款(元)568.97万本期预付账款(元)891.01万
•预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长56.6%,营业成本同比增长-56.84%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202306302024063020250630预付账款较期初增速-7.15%24.73%56.6%营业成本增速-33.61%40.76%-56.84%
•其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.1亿元,较期初变动率为52.99%。
项目20241231期初其他应收款(元)790.75万本期其他应收款(元)1209.75万
从资金协调性看,需要重点关注:
•资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为197.5万元、728.1万元、42.5万元,公司经营活动净现金流分别-1.9亿元、-1.3亿元、-1亿元。
项目202306302024063020250630资本性支出(元)197.51万728.07万42.52万经营活动净现金流(元)-1.92亿-1.25亿-1.01亿
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为0.31,同比下降41.99%;存货周转率为0.13,同比下降59.4%;总资产周转率为0.07,同比下降44.88%。
从经营性资产看,需要重点关注:
•应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为0.31,同比大幅下降至41.99%。
项目202306302024063020250630应收账款周转率(次)0.320.530.31应收账款周转率增速-42.54%63.52%-41.99%
•存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为0.38,0.31,0.13,存货周转能力趋弱。
项目202306302024063020250630存货周转率(次)0.380.310.13存货周转率增速-32.7%-18.18%-58.37%
•存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为26.55%、34.81%、44.44%,持续增长。
项目202306302024063020250630存货(元)2.24亿3.12亿3.41亿资产总额(元)8.42亿8.96亿7.67亿存货/资产总额26.55%34.81%44.44%
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