新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月27日,科森科技发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为15.82亿元,同比下降9.13%;归母净利润为-1.05亿元,同比增长34.51%;扣非归母净利润为-1.59亿元,同比增长7.19%;基本每股收益-0.1908元/股。
公司自2017年1月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2.83亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对科森科技2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为15.82亿元,同比下降9.13%;净利润为-1.05亿元,同比增长34.51%;经营活动净现金流为5936.11万元,同比下降36.01%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
•营业收入下降。报告期内,营业收入为15.8亿元,同比下降9.13%。
项目202306302024063020250630营业收入(元)12.84亿17.41亿15.82亿营业收入增速-17.2%35.62%-9.13%
•连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-1.8亿元,-1亿元,-369.2万元,连续为负数。
项目202412312025033120250630
营业利润(元)-1.84亿-1.01亿-369.23万
•营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降9.13%,净利润同比增长34.51%,营业收入与净利润变动背离。
项目202306302024063020250630营业收入(元)12.84亿17.41亿15.82亿净利润(元)-6920.89万-1.61亿-1.05亿营业收入增速-17.2%35.62%-9.13%净利润增速-437.19%-132.13%34.51%
•净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为-0.7亿元、-1.6亿元、-1.1亿元,同比变动分别为-437.19%、-132.13%、34.51%,净利润较为波动。
项目202306302024063020250630净利润(元)-6920.89万-1.61亿-1.05亿净利润增速-437.19%-132.13%34.51%
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
•营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-9.13%,税金及附加同比变动8.53%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目202306302024063020250630营业收入(元)12.84亿17.41亿15.82亿营业收入增速-17.2%35.62%-9.13%税金及附加增速56.81%-23.29%8.53%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为2.8亿元、0.9亿元、0.6亿元,持续下降。
项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)2.8亿9276万5936.11万
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为7.66%,同比增长43.57%;净利率为-6.65%,同比增长27.93%;净资产收益率(加权)为-4.78%,同比增长18.71%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
•销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为13.23%、5.34%、7.66%,同比变动分别为1.55%、-59.67%、43.57%,销售毛利率异常波动。
项目202306302024063020250630销售毛利率13.23%5.34%7.66%销售毛利率增速1.55%-59.67%43.57%
•销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期5.34%增长至7.66%,存货周转率由去年同期4.22次下降至2.95次。
项目202306302024063020250630销售毛利率13.23%5.34%7.66%存货周转率(次)3.544.222.95
•销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期5.34%增长至7.66%,应收账款周转率由去年同期1.45次下降至1.29次。
项目202306302024063020250630销售毛利率13.23%5.34%7.66%应收账款周转率(次)0.941.451.29
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为59.74%,同比增长11.06%;流动比率为0.85,速动比率为0.65;总债务为15.62亿元,其中短期债务为11.63亿元,短期债务占总债务比为74.44%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
•资产负债率持续增长。近三期半年报,资产负债率分别为43.34%,53.79%,59.74%,变动趋势增长。
项目202306302024063020250630
资产负债率43.34%53.79%59.74%
•流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为1.17,1.09,0.85,短期偿债能力趋弱。
项目202306302024063020250630
流动比率(倍)1.171.090.85
从短期资金压力看,需要重点关注:
•现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.14,现金比率低于0.25。
项目202306302024063020250630
现金比率0.240.20.14
•现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.21、0.18、0.14,持续下降。
项目202306302024063020250630
现金比率0.210.180.14
•经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.16、0.05、0.02,持续下降。
项目202212312023123120241231经营活动净现金流(元)7.64亿6.18亿1.1亿流动负债(元)19.43亿14.28亿26.75亿经营活动净现金流/流动负债0.390.430.04
从长期资金压力看,需要重点关注:
•总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为44.94%、59.29%、72.37%,持续增长。
项目202306302024063020250630总债务(元)13.65亿15.25亿15.52亿净资产(元)30.38亿25.71亿21.45亿总债务/净资产44.94%59.29%72.37%
从资金管控角度看,需要重点关注:
•预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.2亿元,较期初变动率为34.61%。
项目20241231期初预付账款(元)1164.55万本期预付账款(元)1567.64万
•预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长34.61%,营业成本同比增长-11.36%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202306302024063020250630预付账款较期初增速41.97%14.13%34.61%营业成本增速-17.39%47.96%-11.36%
•其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.7亿元,较期初变动率为762.15%。
项目20241231期初其他应收款(元)779.98万本期其他应收款(元)6724.66万
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.29,同比下降10.78%;存货周转率为2.95,同比下降30.19%;总资产周转率为0.29,同比下降9.42%。
从经营性资产看,需要重点关注:
•存货周转率较大幅下降。报告期内,存货周转率为2.95,同比大幅下降30.19%。
项目202306302024063020250630存货周转率(次)3.544.222.95存货周转率增速17.31%19.19%-30.19%
•存货/资产总额比值持续增长。近三期半年报,存货/资产总额比值分别为5.48%、7.27%、9.71%,持续增长。
项目202306302024063020250630存货(元)2.94亿4.05亿5.17亿资产总额(元)53.61亿55.65亿53.27亿存货/资产总额5.48%7.27%9.71%
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