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鹰眼预警:浩云科技营业收入与净利润变动背离

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月23日,浩云科技发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为2.74亿元,同比增长76.41%;归母净利润为-1552.34万元,同比下降349.61%;扣非归母净利润为-1721.31万元,同比下降424.81%;基本每股收益-0.0232元/股。

公司自2015年4月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为1.7亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对浩云科技2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为2.74亿元,同比增长76.41%;净利润为-2261.22万元,同比下降715.17%;经营活动净现金流为-7840.09万元,同比下降303.19%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

•归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.2亿元,同比大幅下降349.61%。

项目202306302024063020250630归母净利润(元)530.19万621.9万-1552.34万归母净利润增速-42.54%17.3%-349.61%

•扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.2亿元,同比大幅下降424.81%。

项目202306302024063020250630扣非归母利润(元)-1020.57万529.94万-1721.31万扣非归母利润增速-342.76%151.93%-424.81%

•连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.5亿元,-809.5万元,-0.1亿元,连续为负数。

项目202412312025033120250630

营业利润(元)-5369.5万-809.54万-1432.27万

•营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长76.41%,净利润同比下降715.17%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630营业收入(元)2.04亿1.55亿2.74亿净利润(元)465.5万367.58万-2261.22万营业收入增速5.98%-24%76.41%净利润增速-31.56%-21.04%-715.17%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

•营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动76.41%,营业成本同比变动172.1%,收入与成本变动差异较大。

项目202306302024063020250630营业收入(元)2.04亿1.55亿2.74亿营业成本(元)1.27亿8441.73万2.3亿营业收入增速5.98%-24%76.41%营业成本增速8.52%-33.65%172.1%

•销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动76.41%,销售费用同比变动-7.54%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202306302024063020250630营业收入(元)2.04亿1.55亿2.74亿销售费用(元)2405.65万1949.62万1802.54万营业收入增速5.98%-24%76.41%销售费用增速6.75%-18.96%-7.54%

•营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动76.41%,税金及附加同比变动-30.7%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202306302024063020250630营业收入(元)2.04亿1.55亿2.74亿营业收入增速5.98%-24%76.41%税金及附加增速4.12%6.94%-30.7%

结合现金流质量看,需要重点关注:

•营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长76.41%,经营活动净现金流同比下降303.19%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202306302024063020250630营业收入(元)2.04亿1.55亿2.74亿经营活动净现金流(元)-5413.32万-1944.54万-7840.09万营业收入增速5.98%-24%76.41%经营活动净现金流增速32.76%64.08%-303.19%

•经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-0.8亿元,持续三年为负数。

项目202306302024063020250630

经营活动净现金流(元)-5413.32万-1944.54万-7840.09万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为16.17%,同比下降64.59%;净利率为-8.25%,同比下降448.72%;净资产收益率(加权)为-1.23%,同比下降367.39%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

•销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为16.17%,同比大幅下降64.59%。

项目202306302024063020250630销售毛利率37.74%45.65%16.17%销售毛利率增速-3.72%20.95%-64.59%

•销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为37.74%、45.65%、16.17%,同比变动分别为-3.72%、20.95%、-64.59%,销售毛利率异常波动。

项目202306302024063020250630销售毛利率37.74%45.65%16.17%销售毛利率增速-3.72%20.95%-64.59%

•销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为-8.25%,同比大幅下降448.72%。

项目202306302024063020250630销售净利率2.28%2.37%-8.25%销售净利率增速-35.42%3.9%-448.72%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

•净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为-1.23%,同比大幅下降367.39%。

项目202306302024063020250630净资产收益率0.37%0.46%-1.23%净资产收益率增速-43.08%24.32%-367.39%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为15.16%,同比增长178.02%;流动比率为4.8,速动比率为4.48;总债务为1.5亿元,其中短期债务为1.5亿元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

•流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为12.64,11.64,4.8,短期偿债能力趋弱。

项目202306302024063020250630

流动比率(倍)12.6411.644.8

从短期资金压力看,需要重点关注:

•现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为6.69、6.64、2.25,持续下降。

项目202306302024063020250630

现金比率6.696.642.25

从长期资金压力看,需要重点关注:

•总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为0.04%、0.04%、0.05%,持续增长。

项目202306302024063020250630总债务(元)57.09万59.86万69.38万净资产(元)14.55亿13.49亿12.7亿总债务/净资产0.04%0.04%0.05%

从资金管控角度看,需要重点关注:

•预付账款变动较大。报告期内,预付账款为383.2万元,较期初变动率为37.36%。

项目20241231期初预付账款(元)278.96万本期预付账款(元)383.18万

•应付票据变动较大。报告期内,应付票据为1.5亿元,较期初变动率为411.5%。

项目20241231期初应付票据(元)2915万本期应付票据(元)1.49亿

从资金协调性看,需要重点关注:

•资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为934.8万元、26.7万元、207.9万元,公司经营活动净现金流分别-0.5亿元、-0.2亿元、-0.8亿元。

项目202306302024063020250630资本性支出(元)934.8万26.7万207.89万经营活动净现金流(元)-5413.32万-1944.54万-7840.09万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.96,同比增长35.52%;存货周转率为2.85,同比增长281.3%;总资产周转率为0.19,同比增长76.87%。

从长期性资产看,需要重点关注:

•其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.3亿元,较期初增长40.95%。

项目20241231期初其他非流动资产(元)2150.1万本期其他非流动资产(元)3030.64万

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