新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月22日,飞鹿股份发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为2.38亿元,同比增长48.77%;归母净利润为-3866.29万元,同比增长18.97%;扣非归母净利润为-4183.09万元,同比增长16.31%;基本每股收益-0.2041元/股。
公司自2017年5月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2670.28万元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对飞鹿股份2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.38亿元,同比增长48.77%;净利润为-3850.59万元,同比增长20.77%;经营活动净现金流为-2411.78万元,同比增长55.29%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
•连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-1亿元,-0.2亿元,-0.2亿元,连续为负数。
项目202412312025033120250630
营业利润(元)-9585.06万-1536.2万-2342.05万
•净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为444.8万元、-0.5亿元、-0.4亿元,同比变动分别为126.95%、-1192.59%、20.77%,净利润较为波动。
项目202306302024063020250630净利润(元)444.8万-4859.79万-3850.59万净利润增速126.95%-1192.59%20.77%
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
•销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动48.77%,销售费用同比变动-24.94%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目202306302024063020250630营业收入(元)3.4亿1.6亿2.38亿销售费用(元)1549.56万1580.98万1186.76万营业收入增速33.91%-52.92%48.77%销售费用增速10.1%2.03%-24.94%
•营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动48.77%,税金及附加同比变动-55.49%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目202306302024063020250630营业收入(元)3.4亿1.6亿2.38亿营业收入增速33.91%-52.92%48.77%税金及附加增速-16.1%120.21%-55.49%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-0.2亿元,持续三年为负数。
项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)-482.55万-5393.77万-2411.78万
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为7.34%,同比下降42.63%;净利率为-16.17%,同比增长46.74%;净资产收益率(加权)为-9.58%,同比下降6.8%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
•销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为17.44%、12.79%、7.34%,变动趋势持续下降。
项目202306302024063020250630销售毛利率17.44%12.79%7.34%销售毛利率增速7.53%-26.67%-42.63%
•销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期12.79%下降至7.34%,销售净利率由去年同期-30.37%增长至-16.17%。
项目202306302024063020250630销售毛利率17.44%12.79%7.34%销售净利率1.31%-30.37%-16.17%
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
•净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为0.76%,-8.97%,-9.58%,变动趋势持续下降。
项目202306302024063020250630净资产收益率0.76%-8.97%-9.58%净资产收益率增速129.8%-1280.26%-6.8%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为77.39%,同比增长9.8%;流动比率为0.95,速动比率为0.75;总债务为9.43亿元,其中短期债务为5.65亿元,短期债务占总债务比为59.89%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
•流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为1.4,1.12,0.95,短期偿债能力趋弱。
项目202306302024063020250630
流动比率(倍)1.41.120.95
从短期资金压力看,需要重点关注:
•现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.13,现金比率低于0.25。
项目202306302024063020250630
现金比率0.310.140.13
•现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为0.16、0.14、0.13,持续下降。
项目202306302024063020250630
现金比率0.160.140.13
从长期资金压力看,需要重点关注:
•总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为151.09%、162.37%、222.96%,持续增长。
项目202306302024063020250630总债务(元)8.26亿8.54亿8.83亿净资产(元)5.46亿5.26亿3.96亿总债务/净资产151.09%162.37%222.96%
从资金协调性看,需要重点关注:
•资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.4亿元、0.5亿元、0.2亿元,公司经营活动净现金流分别-482.6万元、-0.5亿元、-0.2亿元。
项目202306302024063020250630资本性支出(元)4191.91万4567.57万2074.46万经营活动净现金流(元)-482.55万-5393.77万-2411.78万
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为0.49,同比增长51.25%;存货周转率为1.15,同比增长65.05%;总资产周转率为0.13,同比增长50.2%。
从经营性资产看,需要重点关注:
•应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为23.74%、25.12%、27.17%,持续增长。
项目202306302024063020250630应收账款(元)4.41亿4.48亿4.76亿资产总额(元)18.56亿17.83亿17.51亿应收账款/资产总额23.74%25.12%27.17%
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