营收与利润情况
营业收入增长20.80%
2025年上半年,长虹美菱实现营业收入180.72亿元,较去年同期149.59亿元增长20.80%。从业务板块看:
业务
本期收入(亿元)
去年同期收入(亿元)
同比变化
空调
115.75
84.99
36.18%
冰箱、冰柜
45.45
47.39
-4.10%
洗衣机
10.40
7.84
32.70%
小家电及厨卫
6.99
7.45
-6.14%
空调业务增长显著,成为营收增长主因,而冰箱、冰柜业务收入下滑。
净利润微增,扣非净利润下滑
项目
本期金额(亿元)
去年同期金额(亿元)
同比变化
净利润
4.17
4.16
0.26%
扣非净利润
3.91
4.34
-9.81%
净利润基本稳定,扣非净利润下滑,显示主营业务盈利能力有压力,非经常性损益影响明显。
每股收益情况
项目
本期(元/股)
去年同期(元/股)
同比变化
基本每股收益
0.4051
0.4040
0.27%
扣非每股收益
/
/
/
基本每股收益微增,扣非每股收益受扣非净利润下滑影响,核心业务每股盈利贡献降低。
资产相关指标
应收账款大幅增加
项目期末金额(亿元)期初金额(亿元)占总资产比例变化
应收账款35.0715.286.32%
应收账款从去年同期15.28亿元增至35.07亿元,占总资产比例提升,或因宽松销售策略,增加坏账风险。
存货规模微升,占比稳定
项目期末金额(亿元)期初金额(亿元)占总资产比例变化
存货39.3035.15-0.43%
存货期末余额39.30亿元,虽规模上升,但占比微降,需关注周转防积压。
加权平均净资产收益率微降
项目本期去年同期变化
加权平均净资产收益率6.63%6.88%减少0.25个百分点
加权平均净资产收益率从6.88%降至6.63%,运用净资产获利能力略降。
费用情况
销售费用增长10.16%
项目本期金额(亿元)去年同期金额(亿元)同比变化
销售费用8.357.5810.16%
销售费用因市场拓展投入增加而增长。
管理费用增长20.41%
项目本期金额(亿元)去年同期金额(亿元)同比变化
管理费用1.971.6320.41%
管理费用增长或因内部管理调整、人员薪酬等因素。
财务费用变化显著
项目本期金额(万元)去年同期金额(万元)同比变化
财务费用-1102.22-10228.2489.22%
财务费用因汇兑损失增加,面临汇率风险。
研发费用增长17.50%
项目本期金额(亿元)去年同期金额(亿元)同比变化
研发费用4.443.7817.50%
研发投入加大,符合行业技术驱动趋势。
现金流状况
经营活动现金流量净额锐减50.24%
项目本期金额(亿元)去年同期金额(亿元)同比变化
经营活动现金流量净额13.6127.34-50.24%
经营活动现金流量净额大幅减少,影响资金流动性,需优化采购付款安排。
投资活动现金流出增加
项目本期金额(亿元)去年同期金额(亿元)同比变化
投资活动现金流量净额-30.06-21.95-36.95%
投资活动现金流出因购买结构性存款增加,需关注投资收益风险。
筹资活动现金流量净额由负转正
项目本期金额(亿元)去年同期金额(亿元)同比变化
筹资活动现金流量净额4.14-3.35223.63%
筹资活动现金流量净额转正因短期借款增加,或增财务风险,需控债务规模。