新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月15日,奥瑞德发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为2.19亿元,同比增长10.12%;归母净利润为6139.38万元,同比增长1263.22%;扣非归母净利润为-2137.72万元,同比下降6.06%;基本每股收益0.0225元/股。
公司自1993年7月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为8217.34万元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对奥瑞德2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.19亿元,同比增长10.12%;净利润为5904.2万元,同比增长963.67%;经营活动净现金流为3599.91万元,同比增长149.33%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
•营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为2.2亿元,同比增长10.12%,去年同期增速为59.4%,较上一年有所放缓。
项目202306302024063020250630营业收入(元)1.25亿1.99亿2.19亿营业收入增速-59.82%59.4%10.12%
•扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为80.21%,36.23%,-6.06%,变动趋势持续下降。
项目202306302024063020250630扣非归母利润(元)-3160.77万-2015.51万-2137.72万扣非归母利润增速80.21%36.23%-6.06%
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
•销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动10.12%,销售费用同比变动-33.15%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目202306302024063020250630营业收入(元)1.25亿1.99亿2.19亿销售费用(元)157.34万213.61万142.81万营业收入增速-59.82%59.4%10.12%销售费用增速-3.01%35.76%-33.15%
•营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动10.12%,税金及附加同比变动-8.69%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目202306302024063020250630营业收入(元)1.25亿1.99亿2.19亿营业收入增速-59.82%59.4%10.12%税金及附加增速-14.64%1.42%-8.69%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.61低于1,盈利质量较弱。
项目202306302024063020250630经营活动净现金流(元)-1.83亿-7297.79万3599.91万净利润(元)-6161.24万-683.61万5904.2万经营活动净现金流/净利润2.9710.680.61
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为9.61%,同比下降42.1%;净利率为26.92%,同比增长884.28%;净资产收益率(加权)为7.06%,同比增长1514.77%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
•销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为9.61%,同比大幅下降42.1%。
项目202306302024063020250630销售毛利率8.28%16.6%9.61%销售毛利率增速23.65%100.54%-42.1%
•销售毛利率较为波动。近三期半年报,销售毛利率分别为8.28%、16.6%、9.61%,同比变动分别为23.65%、100.54%、-42.1%,销售毛利率异常波动。
项目202306302024063020250630销售毛利率8.28%16.6%9.61%销售毛利率增速23.65%100.54%-42.1%
•销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期16.6%下降至9.61%,销售净利率由去年同期-3.43%增长至26.92%。
项目202306302024063020250630销售毛利率8.28%16.6%9.61%销售净利率-49.3%-3.43%26.92%
从非常规性损益看,需要重点关注:
•非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为150.8%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目202306302024063020250630非常规性收益(元)10.45万746.23万8904.71万净利润(元)-6161.24万-683.61万5904.2万非常规性收益/净利润-1.53%-109.16%150.8%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为45.32%,同比下降11.94%;流动比率为1.56,速动比率为1.37;总债务为2339.05万元,其中短期债务为2339.05万元,短期债务占总债务比为100%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.12,同比下降17.44%;存货周转率为2.94,同比增长30.69%;总资产周转率为0.13,同比增长38.23%。
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