11月5~7日,为确保公司一体化管理体系规范有效运行,公司按照年度审核计划实施2024年度第二次一体化管理体系内审,内审组分成5个审核小组共计15名审核人员,对股份公司以及电气公司、威能公司、同华公司、特种电机制造部共42个部门与车间进行了为期3天的内部审核工作。
审核过程中,各审核小组对照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020和IATF16949-2016标准,同时结合公司管理体系文件、安全标准化管理体系文件、认证产品生产工厂质量能力保证要求、现场作业文件等,通过现场观察、面谈交流、查询文件记录、演练测试等方式对各部门业务进行了细致地审核,如实记录审核结果,并对上一次不符合项进行了验证。期间审核组重点关注了各部门质量目标的实施和完成情况、生产和服务过程控制、外协外购件采购控制、工艺执行情况、环境安全的应急控制和响应等方面,评估体系运行的有效性。迎审部门高度重视,积极配合,对体系运行存在的问题及时进行沟通交流,在大家的共同努力下,圆满完成内审任务,达到预期效果。
通过审核我们看到了公司管理体系的持续推进,各部门对管理标准的理解较以往更为深刻,产品过程保证能力不断提高,T100系统的数据运用、质量统计、分析改进更为科学有效。
审核结束后,公司质量与企业管理部组织召开了内审总结会,会上各审核小组以PPT的形式汇报了此次审核发现的问题点,本次审核组认为,公司一体化管理体系基本保持正常有效运行。总经理陈学锋在会上肯定了内审成果,同时指出通过内审查找问题,针对查出的问题,相关责任部门和责任单位要高度重视,举一反三,全面深入分析,逐层、逐级查找原因,制定纠正预防措施,消除管理短板,建立改进的长效机制,杜绝问题的重复发生,为接下来的一体化外审做好准备。审核组将持续追踪问题的整改情况,督促落实整改措施,直至不符合项关闭。(通讯员 金蓉)